问题已解决

去年我们暂估成本,借:主营业务成本,贷:预付账款,,现在拿到了发票,怎么转回来啊

84784982| 提问时间:2022 01/28 10:39
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借预付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷预付账款。
2022 01/28 10:41
84784982
2022 01/28 10:48
两个都行吗
郭老师
2022 01/28 10:48
第一个是红冲,第二个是做发票的。
84784982
2022 01/28 11:37
不是很懂
郭老师
2022 01/28 11:38
借预付账款贷,以前年度损益调整,这个是红冲主营业务成本的。
84784982
2022 01/28 11:39
有一点成本票的钱我们确实去年付了,有一些没有付,这样要怎么做
郭老师
2022 01/28 11:40
你好,现在不管支付没有支付都是红冲这个,然后收到了发票,在做发票的,借以前年度损益调整贷预付账款。预付账款在借方有余额,表示你们提前支付的在贷方有余额表示欠了人家的。
84784982
2022 01/28 11:42
这样做吗,你帮我看看发票
郭老师
2022 01/28 11:46
你们不能抵扣增值税的吗?你是一般纳税人一般计税的吗?
84784982
2022 01/28 11:48
可以抵扣啊,我不知道怎么做,你看了这个发票,怎么做分录,能完整交我一下吗
郭老师
2022 01/28 11:50
借预付账款贷以前年度损益调整212457。 以前年度损益调整188015.04 应交税费应交增值税进项24441.96 贷预付账款212457。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~