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税控盘的服务费在填写增值税申报表的时候,需要填写的是附表四税额递减情况表还有那个减免税申报表吗?

84785039| 提问时间:2017 03/10 10:44
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84785039
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
光填这一个表吗?我填了保存不过去
2017 03/10 10:48
84785039
2017 03/10 10:50
是不是这两个表都得填写
宋生老师
2017 03/10 10:46
您好!根据《财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税〔2012〕15号)第五条规定:“纳税人在填写纳税申报表时,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报:增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏”应纳税额减征额“ 根据《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2013年第32号)规定,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应填报《增值税纳税人申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)。
宋生老师
2017 03/10 10:51
您好!只要附表4跟主表。
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