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你好,有两张发票二手车交易发票,同事一起填写报销了。一张是21年12月30日开的,另外一张是22年一1月开具的二手车发票。然后是在二年1月一起打给对方。这个我要怎么处理?

84785024| 提问时间:2022 01/29 06:55
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钟存老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
按照实际获得控制权的日期确认固定资产就可以
2022 01/29 06:56
84785024
2022 01/29 06:56
老师,这个两张年份不同,其中一张跨年不影响吗?
84785024
2022 01/29 06:57
另外,我在22年做21年的所得税汇算清缴要怎么做?
钟存老师
2022 01/29 07:00
不影响的 当月增加当月不计提 汇算不需要调整 可以统一计入2022年
84785024
2022 01/29 07:01
这个分录我要分别怎么做呀?老师帮我一下吧。
钟存老师
2022 01/29 07:02
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款/银行存款
84785024
2022 01/29 07:03
我的二手发票没有进项可抵。
84785024
2022 01/29 07:06
老师年份不同,那我一张是在一月做分录入固定资产账,另外一张是在二月入固定资产,分录要做两次了,对吗?
钟存老师
2022 01/29 07:09
可以一次性在22年计入固定资产
84785024
2022 01/29 07:11
折旧二月折,也就是说,他的这个隔年发票不影响,把它当正常的二二年发票入账对吗?
84785024
2022 01/29 07:22
老师,那我两个时间点的折旧分录分别怎么做了?分别1月、2月开始折旧?
钟存老师
2022 01/29 09:51
可以统一在医院进行折旧,因为这是个重要性原则,嗯是法不管你税法,你1月入账1月可以折,嗯只有你不是月底入的话
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