问题已解决

老师,新年好!请问应收甲方工程款100万,但甲方通过保理平台A公司汇入95万(余款5万为贴息利息A公司已开票),等工程结算时余款5万再加入工程结算里面,请问分录我应该怎样?

84785045| 提问时间:2022 02/07 15:29
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2022 02/07 15:30
84785045
2022 02/07 15:54
余款5万的分录怎做?
朴老师
2022 02/07 15:56
什么科目余款是五万
84785045
2022 02/07 15:57
请问你没看我问的问题吗?
朴老师
2022 02/07 16:00
同学你好 这个就是预收账款
84785045
2022 02/07 16:02
5万做预收吗?我钱都没收到,请问怎做预收?
84785045
2022 02/07 16:03
请你看清楚我发的问题,再回答我的问题,
朴老师
2022 02/07 16:07
同学你好 你之前如果用的应收那就用应收 应收借方余额 如果是用预收 那就是 预收账款借方余额 都可以
84785045
2022 02/07 16:10
我之前是做应收款,那保理平台汇款,我又应该怎做?贴自己又怎做?
朴老师
2022 02/07 16:18
借应收票据 贷应收账款 这样
84785045
2022 02/07 16:20
贴息发票5万元不用做分录吗?
朴老师
2022 02/07 16:22
同学你好 五万是费用吗还是还没收到
84785045
2022 02/07 16:25
1.开发票时: 借:应收款 100万 贷:收入 90万 销项税 10万 2.收款: 借:银行存款 95万 货:应收票据 95万 3.结转: 借:应收票据 95万 贷:应收款 95万
84785045
2022 02/07 16:25
你的意思是这样吗?
84785045
2022 02/07 16:26
那还有差额应收款5万,要怎做?
84785045
2022 02/07 16:27
工程结算时,5万加进去是需要重新开发票的
朴老师
2022 02/07 16:29
同学你好 对的 是这个意思
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