问题已解决
老师,新年好!请问应收甲方工程款100万,但甲方通过保理平台A公司汇入95万(余款5万为贴息利息A公司已开票),等工程结算时余款5万再加入工程结算里面,请问分录我应该怎样?
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速问速答一、收入核算
1、收到预付工程款时
借:银行存款
贷:预收账款
应缴税费-应缴增值税-销项税
2、工程完工结算时
借:预收账款/应收账款
贷:工程结算收入
3、结转收入
借:主营业务收入
贷:主营业务成本
管理费用
销售费用
财务费用等等
借或贷:本年利润
二、成本的核算
1.发生的合同成本
借:工程施工—合同成本
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2.发生的材料费用
借:管理费用/原材料
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
3.支付人工费
借:工程施工--人工费
贷:现金(或应付工资等)
4.发生的机械费用
借:工程施工--机械使用费
应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁)
贷:银行存款(或累计折旧等)
5.发生的其他直接费
借:工程施工--其他直接费
贷:银行存款(或现金等)
6.月末确认收入和成本
借:主营业务成本(按当期确认的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒挤)
贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入)
7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。
施工企业合同完工
2022 02/07 15:30
84785045
2022 02/07 15:54
余款5万的分录怎做?
朴老师
2022 02/07 15:56
什么科目余款是五万
84785045
2022 02/07 15:57
请问你没看我问的问题吗?
朴老师
2022 02/07 16:00
同学你好
这个就是预收账款
84785045
2022 02/07 16:02
5万做预收吗?我钱都没收到,请问怎做预收?
84785045
2022 02/07 16:03
请你看清楚我发的问题,再回答我的问题,
朴老师
2022 02/07 16:07
同学你好
你之前如果用的应收那就用应收
应收借方余额
如果是用预收
那就是
预收账款借方余额
都可以
84785045
2022 02/07 16:10
我之前是做应收款,那保理平台汇款,我又应该怎做?贴自己又怎做?
朴老师
2022 02/07 16:18
借应收票据
贷应收账款
这样
84785045
2022 02/07 16:20
贴息发票5万元不用做分录吗?
朴老师
2022 02/07 16:22
同学你好
五万是费用吗还是还没收到
84785045
2022 02/07 16:25
1.开发票时:
借:应收款 100万
贷:收入 90万
销项税 10万
2.收款:
借:银行存款 95万
货:应收票据 95万
3.结转:
借:应收票据 95万
贷:应收款 95万
84785045
2022 02/07 16:25
你的意思是这样吗?
84785045
2022 02/07 16:26
那还有差额应收款5万,要怎做?
84785045
2022 02/07 16:27
工程结算时,5万加进去是需要重新开发票的
朴老师
2022 02/07 16:29
同学你好
对的
是这个意思