问题已解决
1.月底开具的转账支票对方单位没去兑付,我单位应该如何做账(可不可以把这笔凭证直接调整到下个月)? 2.如果支票超期仍未兑付,或者兑付时各种原因支票要重开,又要怎么做账
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月底没兑现,就不用做账。等银行回单下账后再做账
2022 02/07 20:16
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2022 02/07 20:26
但有人说要先入账,做余额调节表调整,哪个规范一点
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/08 08:55
没必要为这个纠结,把账做平就是了。
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2022 02/08 12:34
谢谢老师
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/08 15:13
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复