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1月暂估原材料入库时,不小心将原材料单价多加了80元,而且还领用了63.9吨,这个月发票回来才发现单价写错了,这得怎么处理啊?

84785037| 提问时间:2022 02/08 09:39
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小默老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师
你好,首先要冲销原料的错误 借:应付账款-暂估 贷:原材料
2022 02/08 09:40
小默老师
2022 02/08 09:45
冲销 原来领用的 借:原材料   贷:生产成本
小默老师
2022 02/08 09:46
按照发票正确的金额 借:原材料   贷:银行存款 之前领用, 借:生产成本   贷:原材料
84785037
2022 02/08 11:24
后面库存现金就是多余金额
84785037
2022 02/08 11:25
老师帮我看看接下来怎么处理啊
小默老师
2022 02/08 11:27
那也就是原来付款的时候付多了,然后对方退回的钱吧
84785037
2022 02/08 13:28
对啊,我们按照付款入账的,所以1月原材料单价是4160,而我们按照4240的入账,领用原材料按照期初余额和这次的加权平单价入账的,现在上个月的领用的原材料数量没问题,单价高啊,这得怎么处理上个月领用的原材料的成本过高的问题
小默老师
2022 02/08 14:05
重新计算上月弄得加权平均单位成本,然后进行调整
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