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[资料]MC公司为增值税般纳税人,适用税率为13%。该公司本期购人材料16700元,增值税税额21710元。同期累计销售产品收人20000元。本期购入材料中有800元为在建工程领用。该公司发生如下经济业务:1.从HG公司购人3W材料一批,增值税专用发票上载明:价款为400000元,增值税税额为52000元。3W材料已验收入库,货税款尚未支付。2.销售Y产品一批,增值税专用发票上载明:价款为200000元,增值税税额为26000元。货税款已存人银行。3.购人机器设备一台,增值税专用发票上载明:价款为150000元,增值税税额为19500元。设备已到达并交付使用,款项已支付。4.购人4W材料一批,增值税专用发票上载明:价款为500000元,增值税税额为65000元。4W材料已人库,货款已支付。材料人库后,将该材料全部用于厂房建造工程项目。[要求]1.计算本期应纳增值税税额。2.根据业务1至业务4资料,编制相关的会计分录。

84785034| 提问时间:2022 02/09 08:37
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李籽老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,本期增值税进项税额多于销项税额,不需要交增值税。留抵税额129610
2022 02/09 08:48
李籽老师
2022 02/09 08:57
分录:(1)借:原材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税额) 52000 贷:应付账款 452000 (2)借:银行存款 226000 贷:主营业务收入 200000 应交税费-应交增值税(销项税额) 26000 (3)借:固定资产 150000 应交税费-应交增值税(进项税额)19500 贷:银行存款 169500 (4)借:原材料 500000 应交税费-应交增值税(进项税额)65000 贷:银行存款 565000
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