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12月暂估了成本,对方的发票是1月份才开回来的,这个要怎么做账
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速问速答你好,当时暂估的分录怎么做的?
2022 02/10 11:57
84784961
2022 02/10 14:38
暂估的时候做的是 借:主营业务成本 贷:应付账款
郭老师
2022 02/10 14:41
借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整应交税费应交增值税进项贷应付账款。
12月暂估了成本,对方的发票是1月份才开回来的,这个要怎么做账
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