问题已解决

12月暂估了成本,对方的发票是1月份才开回来的,这个要怎么做账

84784961| 提问时间:2022 02/10 11:57
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,当时暂估的分录怎么做的?
2022 02/10 11:57
84784961
2022 02/10 14:38
暂估的时候做的是 借:主营业务成本 贷:应付账款
郭老师
2022 02/10 14:41
借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整应交税费应交增值税进项贷应付账款。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~