问题已解决
我是建筑公司,我想问一下,比如说我们要收200万的应收款,有一张商业承兑汇票,现在急需资金,票据还没到期,银行实际收到150万的款项,手续费是10万,这样怎样做分录呢,之前开票时是入了应收账款的?
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速问速答亲爱的学员,您好。这个属于票据贴现。借银行存款150 财务费用10 贷应收票据160
2022 02/10 15:44
84784979
2022 02/10 15:51
那我之前开票时,入的分录是应收账款,我是不是要调整分录啊,之前不知道这家公司是开票据的
84784979
2022 02/10 15:53
还有就是到时票据到期了,实际上是不是我们收取40万的款项是这个意思吗
大红老师
2022 02/10 15:54
那就做一笔 借应收票据 贷应收账款 ,意思是收到了以承兑汇票支付的货款,然后在做贴现分录。
84784979
2022 02/10 16:03
老师,我有点不明白,本来我们要收去对方公司200万的,现在急需资金,贴现后,银行给了我们150万,然后支付了手续费10万,那么到期的时候,对方公司是支付200万还是支付40万呢
大红老师
2022 02/10 16:06
亲爱的学员,您好。这张票据就是欠200万的公司给的票据吗?还有就是票据上的金额是多少的呢?
84784979
2022 02/10 16:08
开票时分录是借应收票据200万,贷收入,销项,贴现时,按你说的分录,贷方应收票据是160万,那么应收票据账上还剩下40万?到期后分录是借银行存款40,贷应收票据40万,是这样做分录吗
大红老师
2022 02/10 16:08
一般情况下,对方公司欠款200万,用了一张承兑汇票支付,那么分录便是借应收票据 贷应收账款,这是对方还欠款40万元,这笔欠款后期对方公司可以用银行存款或者票据等方式支付。后面,你们公司拿到票据后,需要资金,那就把票据贴现,便是借银行存款 财务费用 贷应收票据
84784979
2022 02/10 16:10
是对方给的票据,票据金额也是200万
大红老师
2022 02/10 16:10
开票时,对方直接支付的200万元的票据吗?
大红老师
2022 02/10 16:13
那你跟对方的账务应该是平账了。应收款余额为0了。至于贴现的话直接做借银行存款 150 财务费用50 贷应收票据200
账务这样处理是没有问题的,但是当中的贴现费用似乎很高。建议您联系银行问清楚具体贴现利率情况。
84784979
2022 02/10 16:14
对啊,给发票后 ,对方公司签发了一张汇票过来,现在汇票还没到时间,急需资金,就办理了贴现
大红老师
2022 02/10 16:19
商业承兑汇票贴现利率相对银行承兑汇票会高。但是如果银行只到账150万元的话,那么贴现费用似乎太高了。