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老师可以给我解释一下建筑行业的差额计税嘛?举个小例子,我是小白拜托老师解释一下

84785003| 提问时间:2022 02/10 22:17
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少校老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好 通俗的解释一下假如你是建筑施工企业,提供建筑服务预缴以及按简易计税的建筑服务项目,你取得了1000万的收入,但又支付给了下面分包方800万,这个时候你就可以用差额征税这一条款了。怎么用?根据税法规定允许你用1000万扣除支付给分包方的800万,用差额200万乘以税率或征收率来缴税,这就是差额征税。
2022 02/10 22:19
84785003
2022 02/10 22:22
那我的主营业务收入还是1000万?
84785003
2022 02/10 22:23
我的客户抵扣多少税额?
少校老师
2022 02/10 22:29
是的,你的主营业务收入依然是1000万,你开出去的销售发票上面也是1000万,但你交税时只需要按照200万交,发票上的税额也只有18万。200万*9%=18万 你交多少税,客户就能抵多少税额,差额计税时,客户能抵的进项税肯定是没有你全额按1000万元计税时那么多了,这就是你跟客户之间协调了,总之你交得多客户就抵的多,客户的羊毛出在你身上。
84785003
2022 02/10 22:31
差额也可以是一般计税?我的分包开发票给我的时候我也可以抵扣
少校老师
2022 02/10 22:35
是我说错了,差额计税的征收率是3%,不能抵扣进项税,你分包开给你的专票你不能抵扣。
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