问题已解决
你好,我们公司是购货方,现在要退货,我们的专票已经抵扣了,我们需要开红字信息表,本来应该一张正数发票开一张红字信息表,但数量有点多,想请问能多张正数发票开一张红字信息表吗?
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速问速答不能的
一张信息表对应一张负数发票。
2022 02/11 12:47
84785010
2022 02/11 12:54
就是多张正数发票开一张红字信息表,然后对方就根据那张信息表出一张负数发票,这样可以吗
郭老师
2022 02/11 12:59
不可以的
开不出来的
84785010
2022 02/11 13:02
我们的是专票,开信息表的时候不用输入正数发票的号码,也不能开出来吗
郭老师
2022 02/11 13:04
开不出来的,因为负数发票不能大于这个篮子发票的金额。
84785010
2022 02/11 13:09
但是在系统上也没有需要输入正数发票的号码,系统是怎么判断有没有大于蓝字发票的金额?
郭老师
2022 02/11 13:10
开发票的时候必须输入发票号码代码
你不可能没有开发票就能开出一张负数发票来,所以必须有对应的。
郭老师
2022 02/11 13:10
你是购买方,你们没有收入,但是销售方开发票的时候他必须填写。
84785010
2022 02/11 13:25
对方开负数发票时不是只要输入信息表的编码就可以了吗
郭老师
2022 02/11 13:28
不可以的
购方已认证增值税专用发票)
先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下:
购方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击【红字发票信息表】;
三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四. 选择【购方申请】;
五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。
六. 点击【确定】;
七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值
八. 点击右上角【打印】;
九. 点击【不打印】;
十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】;
十一. 点击【上传】;
十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
销方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】;
三. 选择【增值税专用发票填开】;
四. 点击上方的【红字】;
五. 选择【直接开具】;
六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】;
七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】;
八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值;
九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
郭老师
2022 02/11 13:28
你看下是不是有输入对应的蓝字发票号码代码。
郭老师
2022 02/11 13:28
可以看一下操作步骤。
84785010
2022 02/11 13:31
就是我们是能这样开信息表,但是最后对方是开不出蓝字发票的?
郭老师
2022 02/11 13:31
好,开不出来的可以试一下的。