问题已解决
老师你好,公司户头的车转到个人户头,怎么操作呀
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你好; 可以变卖或者赠送 处理的。 到时去做过户手续
2022 02/14 14:45
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2022 02/14 14:46
如果是变卖的话,账务如何处理呢
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/14 14:50
你好; 变卖
1.固定资产转入清理:
借:累计折旧
固定资产减值准备(如计提)
固定资产清理
贷:固定资产原值
2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做)
借:现金/银行存款等
贷:固定资产清理应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法)
3.清理净损益结转:
产生清理损失
借资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失)
贷:固定资产清理
产生清理利得
借:固定资产清理
贷资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得)
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2022 02/14 14:52
变卖需要开发票给个人吗
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2022 02/14 14:53
变卖要交哪些税呢
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/14 14:53
你好;是的。 可以开普票 给他们 或者不开。但是也得 报税的
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2022 02/14 14:59
这种情况报税是填到哪一栏呢
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/14 15:01
你好; 你是一般纳税人销售过使用过的 车辆 按13%缴纳。 选择货物栏 13%去报 ;如果是一般纳税人销售自己使用过的固定资产或销售旧货按简易办法依3%的征收率,减按2%征收增值税政策及申报那么就 按 1.填写附表1:按照开票或未开票应将销售额与3%的税款填写至第11行对应的栏次,其中销售额=含税销售额(即固定资产处理价格)÷(1+3%);
2.填写申报表主表:应将3%的税款填写至第21行“简易计税办法计算的应纳税额”,申报表一般自动计算;
3.填写申报表主表:同时将1%的减免税额(即含税销售额÷(1+3%)×1%),填写至23行“应纳税额减征额”。
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2022 02/14 15:14
变卖就叫增值税和附加税吗
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2022 02/14 15:17
是的缴纳增值税和附加,印花税和企业所得税
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2022 02/14 15:18
那如果是选择赠送,账务又如何处理呢?又要交哪些税呢
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2022 02/14 15:27
赠送做借固定资产清理,累计折旧贷固定资产,借营业外支出贷固定资产清理
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2022 02/14 15:29
赠送交哪些税呢
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2022 02/14 15:56
你好;赠送的话 视同销售 也是缴纳上面的税费的
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2022 02/14 16:01
那选择赠送账务处理还简单些哟
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2022 02/14 16:02
你好; 看你实际了。 我只是分别给你咧科目
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2022 02/14 16:03
好的,谢谢老师
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2022 02/14 16:04
没事的;希望能帮到你