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给员工发油 和米 怎么写分录

84784989| 提问时间:2022 02/14 15:57
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2022 02/14 15:58
84784989
2022 02/14 15:58
年终奖呢
小菲老师
2022 02/14 15:59
同学,你好 借:管理费用-奖金 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
84784989
2022 02/14 16:01
不能用利润分配-未分配吗?
小菲老师
2022 02/14 16:07
同学,你好 不可以用的
84784989
2022 02/14 16:21
给客户返利呢
小菲老师
2022 02/14 16:26
同学,你好 那需要开具红字发票,冲收入
84784989
2022 02/14 16:27
做账分录 怎么写
小菲老师
2022 02/14 16:29
同学,你好 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费 负数
84784989
2022 02/14 16:34
是一整年的哦 做到一个月去吗
小菲老师
2022 02/14 17:07
同学,你好 嗯嗯,是的
84784989
2022 02/14 17:12
不能调整往来账哦
小菲老师
2022 02/14 17:19
同学,你好 不可以的
84784989
2022 02/14 17:23
我给了钱
84784989
2022 02/14 17:24
返利支付给客户了
小菲老师
2022 02/14 17:28
同学,你好 你给了钱,需要对方给你发票,或者你开红字发票
84784989
2022 02/14 17:33
分录怎么写
小菲老师
2022 02/14 20:07
同学,你好 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费 负数
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