问题已解决
请问下,我们企业加工的,开出去是发票是.劳务*加工费 请问这个我们账务怎么做呢?比如,收到货时,开出发票时,结转成本时
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你们企业是做加工的,那劳务费就属于你们的主营业务收入呀,那就借应收账款贷主营业务收入应交税费、应交增值税销项税额。结转成本的时候,嗯,那肯定是你们的人工工资那一块儿,还有嗯,一些辅料是作为成本来定啊。
2022 02/15 09:51
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2022 02/15 09:58
卖出去这块清楚,但是,那个比成本这块,我是不是直接,借,主营业务成本,贷原材料,工资,水电,这样 还是说我也要像工业企业规集
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2022 02/15 09:59
先借,生产成本,原材料等,再产品入库
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李霞老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/15 09:59
嗯,你是做加工的,其实你的成本应该主要就是人工水电费,还有一些辅料,嗯这些辅料入库以后啊,你就直接借主营业务成本,贷原材料就可以。
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2022 02/15 10:13
那如果说,我这个月水电6W,我开票就开了4W,实际开票因某种原因,放到后面几个月开了,那这个分录我要怎么做呢? 当月用了水电6W,材料2W,因开20W票,实际当月只开了4W
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李霞老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/15 10:15
那你就先按发票入账,来结算成本就可以了。
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2022 02/15 10:32
那不是一直是亏损
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李霞老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/15 10:33
你好,嗯其实亏损的话,对于一个企业来说,如果亏损几个月的话,也属于正常现象呀。