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当月应交税费—应交增值税进项税 5000,销项税7000,上月留抵税额1000,月末增值税结转怎么做?

84785008| 提问时间:2022 02/15 22:41
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,学员 上月的留抵结转没
2022 02/15 22:41
84785008
2022 02/15 22:42
没有结转
冉老师
2022 02/15 22:43
借应交税费未交增值税 应交税费应交增值税(销项税) 贷应交税费应交增值税(进项税)
84785008
2022 02/15 22:52
你这公式都不平吧
84785008
2022 02/15 22:54
借应交税费未交增值税-1000 应交税费应交增值税(销项税)7000 贷应交税费应交增值税(进项税) 6000(加上月未底扣的)
冉老师
2022 02/15 22:55
借应交税费应交增值税(销项税)7000 贷应交税费应交增值税(进项税)6000 应交税费未交增值税1000
冉老师
2022 02/15 22:55
你好,学员。老师给你加上数字了
84785008
2022 02/15 23:03
那你之前说的是错的嘛
冉老师
2022 02/15 23:05
之前是一般的公式在借方就是负数 的,一样的,学员
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