问题已解决
请问12月份转为一般纳税人,当月红冲了11月份小规模三个点的发票,这个负数税额抵12月份的销项税额,怎么做会计分录?
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速问速答借应交税费-未交增值税 贷相关成本费用
2022 02/17 11:35
84784996
2022 02/17 11:37
直接
借:应交税费-应交增值税-销项税额,贷:应交税费-应交增值税(小规模专用)
可以吗?
小云老师
2022 02/17 12:00
12月你就是一般纳税人了,可以