问题已解决
我们是建筑行业,我们给其他公司借了100万,我们有借款合同,到期要收借款利息。这种业务需要什么资料,如何账务处理。
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速问速答你好; 需要借款合同就行了。 你们是借款回来 。 到时这个借款主要是用途什么地方的
2022 02/17 11:24
84785001
2022 02/17 12:05
是别的公司借我们的钱,归还时我们要收利息。怎么账务处理。借短期借款 贷银行 收到利息的钱怎么处理
meizi老师
2022 02/17 12:10
你好; 借 应收利息 贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税。 借银行存款贷应收利息 ; 借其他应收款贷银行存款
84785001
2022 02/17 12:59
借给其他公司钱时,借其他应收款 贷银行,收到还本金 借银行 贷其他应收款。收到利息 借银行存款 贷应收利息 同时 借应收利息 贷其他业务收入 应交税费应交增值税 。是不是要给对方开发票
meizi老师
2022 02/17 13:00
你好 ; 是的。 开票的。 开金融服务 按6%开票的
84785001
2022 02/17 14:38
开普票还是专票
meizi老师
2022 02/17 14:39
你好; 开普票出去就行里
84785001
2022 02/17 14:43
如果对方要求开专票,是不是可以抵扣的
meizi老师
2022 02/17 14:43
你好; 贷款服务不能抵扣的; 他要你就开吧
84785001
2022 02/17 15:17
好的。还有个问题,老板买的车位没有发票,拿了一些买肉菜的发票,我可以入福利费吗
meizi老师
2022 02/17 15:25
你好 ; 不可以的。这个 是替票哦
84785001
2022 02/17 17:07
那怎么办啊?我们项目上需要吃饭,就当是给项目上买的
meizi老师
2022 02/17 17:36
你好 ; 吃饭开发票给你 计入项目成本去 ; 计入福利费或 去