问题已解决

我们是建筑行业,我们给其他公司借了100万,我们有借款合同,到期要收借款利息。这种业务需要什么资料,如何账务处理。

84785001| 提问时间:2022 02/17 11:17
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;     需要借款合同就行了。 你们是借款回来 。    到时这个借款主要是用途什么地方的  
2022 02/17 11:24
84785001
2022 02/17 12:05
是别的公司借我们的钱,归还时我们要收利息。怎么账务处理。借短期借款 贷银行 收到利息的钱怎么处理
meizi老师
2022 02/17 12:10
 你好;    借     应收利息  贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税。  借银行存款贷应收利息 ;    借其他应收款贷银行存款   
84785001
2022 02/17 12:59
借给其他公司钱时,借其他应收款 贷银行,收到还本金 借银行 贷其他应收款。收到利息 借银行存款 贷应收利息 同时 借应收利息 贷其他业务收入 应交税费应交增值税 。是不是要给对方开发票
meizi老师
2022 02/17 13:00
 你好 ;             是的。 开票的。 开金融服务 按6%开票的   
84785001
2022 02/17 14:38
开普票还是专票
meizi老师
2022 02/17 14:39
 你好; 开普票出去就行里    
84785001
2022 02/17 14:43
如果对方要求开专票,是不是可以抵扣的
meizi老师
2022 02/17 14:43
 你好;  贷款服务不能抵扣的;    他要你就开吧   
84785001
2022 02/17 15:17
好的。还有个问题,老板买的车位没有发票,拿了一些买肉菜的发票,我可以入福利费吗
meizi老师
2022 02/17 15:25
你好 ;   不可以的。这个 是替票哦   
84785001
2022 02/17 17:07
那怎么办啊?我们项目上需要吃饭,就当是给项目上买的
meizi老师
2022 02/17 17:36
 你好 ;  吃饭开发票给你 计入项目成本去 ; 计入福利费或 去   
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