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老师,有些业务,先充值,后根据实际消费开具发票,下月才能取得发票,针对这种情况情况,我充值时的账务处理怎么做?我下月收回发票的又怎么做?

84784960| 提问时间:2022 02/18 08:25
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借预付账款贷银行存款,这个是你充值的,消费了之后对方给你开了发票,根据业务来借管理费用,应交税费应交增值税进项贷预付账款。
2022 02/18 08:27
84784960
2022 02/18 08:29
我不想用预付账款,可以用其他代替吗?我听别人说可以用其他应收款,但是我不理解这个科目
郭老师
2022 02/18 08:31
借其他应收款贷银行存款,其他应收款就是你们提前支付给对方的,别人欠你的钱。
84784960
2022 02/18 08:32
所以这个科目也是可以的,对吗?
郭老师
2022 02/18 08:33
你好,对的是的,可以的。
84784960
2022 02/18 08:38
好,那我再请问一下,如果我先收发票,下月再付款的这种,我又怎么做呀?
郭老师
2022 02/18 08:39
你好,没有消费的情况下不用做。
84784960
2022 02/18 08:44
可是我收了发票,是要入账的呀。而且如果我的发票刚好是12月份,我要1月份才付款给他,难道也不做吗?
郭老师
2022 02/18 08:46
你没有消费,但是收到了发票,不用做。 不是说企业收到了发票就一定非得做账。
郭老师
2022 02/18 08:47
发票是12月份的,付款在一月份,这个只需要在一月份做就可以了。
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