问题已解决
老师,您好,请问建筑施工企业已经给甲方开了发票,这笔钱甲方用来直接发放农民工工资用了,那建筑公司的账务处理怎么做?
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速问速答借应收账款贷主营业务收入应交税费
借主营业务成本,贷应付职工薪酬,
借应付职工薪酬贷应收账款。
2022 02/18 13:33
84784977
2022 02/18 13:50
那应收账款和应付账款怎么冲平呢
郭老师
2022 02/18 13:53
你好那类做了预付账款里面。
84784977
2022 02/18 13:57
老师,这个没弄明白,可以再解释下吗
郭老师
2022 02/18 13:59
你好,我给你做的是应收账款
两个正好没有余额啦,借应收账款100贷,主营业务收入借应付职工薪酬贷应收账款100。
郭老师
2022 02/18 13:59
放到预付账款里面,你说的这个预付和应收是什么业务的?
84784977
2022 02/18 15:33
哦,还以为最后一个应收账款是应付账款呢
郭老师
2022 02/18 15:34
是的,最后一个还是应收账款。
84784977
2022 02/18 15:41
明白了,老师,谢谢
郭老师
2022 02/18 15:41
不用客气,工作愉快。