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对公转账的报销款金额大于实际入账发票的金额,这个怎么做账
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速问速答那你这种情况就相当于是发票的金额开少了,是这个意思吗。那这种情况的话,你就按照那个实际金额入账,没有取得发票的这一部分,在所得税汇算的时候纳税调整
2022 02/18 14:07
84784985
2022 02/18 14:10
有的员工报销单填写日期是2月份,要到下月入账,那这个怎么做好呢
陈诗晗老师
2022 02/18 14:11
不影响你在三月份作为三月份的费用处理就行了。
84784985
2022 02/18 14:12
那管理费用按对公账户转账的金额还是按发票金额?
陈诗晗老师
2022 02/18 14:13
按照你对公转账的实际金额。
84784985
2022 02/18 14:16
那开在2月的发票放在2月不要记作费用这样是吧
陈诗晗老师
2022 02/18 14:17
就没有这种说法,在实际工作当中,很多情况可能一月二月的发票,人家难道三月四月才做账,这个是正常的,只要不跨年的话,你都可以正常做当月的成本费。