问题已解决
老师,计提的费用具体怎么做分录?收到发票后怎么做分录?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答提费用的话,你比如说你提的是管理费用,那就借管理费用,如果还没有付钱的话,就是贷其他应付款。
2022 02/18 14:28
84785006
2022 02/18 14:32
其他应付款下面明细科目应该是什么?
李霞老师
2022 02/18 14:34
其他应付款的话,嗯,如果谁支付的这个钱,然后就给谁啊,如果是法人先垫付的,您可以贷其他应付款法人垫付款。
84785006
2022 02/18 14:37
老师收到发票后,怎么处理?
李霞老师
2022 02/18 14:41
你可以这样,你再收到发票的时候,你再计提费用,咱们企业采用的权责发生制,一般都是在收到发票的时候才具体费用呢,一开始你付钱的时候,你可以借其他应付款,贷银行存款,然后后期你收到发票以后借管理费用贷其他应付款。