问题已解决
1月份已冲红了去年12月份多开的发票!会计分录怎样的[抱拳][抱拳]
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您之前开发票的时候是借应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税销项税额,然后你现在想把那张票给冲掉,其实和那个你就做一个相反的分录,就是把主营业务收入、应交税费放在借方,把应收账款放在带上就可以了。
2022 02/18 16:03
1月份已冲红了去年12月份多开的发票!会计分录怎样的[抱拳][抱拳]
赶快点击登录
获取专属推荐内容