问题已解决

请教各位老师和前辈哦:我2021年12月份有几张进项发票没有把进项列出来,全部做成费用了,我现在要报1月份的增值税,要把进项票认证了。因为涉及到跨年,请问我去年12月份做的错误凭证,应该怎么调整呢?非常感谢![抱拳][抱拳]

84785015| 提问时间:2022 02/18 16:38
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 现在 你是什么准则;   我看怎么处理。 是小企业会计准则吗  
2022 02/18 16:42
84785015
2022 02/18 21:09
我们公司是小企业会计准则呢~[抱拳][抱拳]
meizi老师
2022 02/19 08:35
现在做借进项税贷利润分配-未分配利润,调整进项税这部分金额即可
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