问题已解决
经常听到,预提成本费用,汇算清缴前补发票。如何预提?收到发票又如何账务处理呢?归档呢?
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速问速答借管理费用
贷其他应付款
发
次年汇算清缴之前发票到了借其他应付款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷其他应付款
2022 02/18 22:21
84785045
2022 02/18 22:32
为什么需要三笔账务处理呢
郭老师
2022 02/18 22:49
第一笔预提
第二个红冲预提
第三个做收到发票的
84785045
2022 02/18 22:57
假如是2月份收到发票,归档在2月份,还是归档到上一年度
郭老师
2022 02/18 23:17
属于21年
抵扣21年的所得税