问题已解决
请问,支付去年欠款应付租金,同时在付款时又收到发票怎么做记帐分录。之后又预付了一季度租金,同时也收到发票怎么一起做会计分录
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答去年如果没有做账的话,在今年收到的汇算清交之前,借以前年度损益调整贷银行存款,这个是去年的。
今年的借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款。
2022 02/20 14:09
84785034
2022 02/20 14:25
整体分录应该怎么录入我上个月一起计提做的借,管理费用-摊销-长期待摊贷,其他应付款,这次我收到了发票又同时给付款了怎么做分录,整理分录下来怎么做
郭老师
2022 02/20 14:26
上一个月计提的是一个月的是吗。
比如一个月100
你上一个月的分录金额是不是100?
84785034
2022 02/20 14:32
不是,我是把所有的一次性都计提了,之后,这个月同时都给一起付款了,发票也是跟付款时一起同时收到的,另外又多付了一个季度的租金,发票也一起收到了
郭老师
2022 02/20 14:33
借其他应付款借管理费用-1200-300
然后去年的借以前年度损益调整贷银行1200
借预付贷银行存款300
按月借管理费用贷预付账款100