问题已解决
老师,暂估库存商品小于实际实际库存商品的情况下,当月商品已销售完毕,且跨年度了,账务如何处理?例如,12月份已做账务处理:借:库存商品20000 贷,应付账款-暂估应付账款20000,借:主营业务成本20000,贷:库存商品20000,1月份收到商品发票实际为30000
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速问速答你好
借主营业务成本
贷应付账款
2022 02/20 19:59
84784996
2022 02/20 20:03
老师,一月份的账务处理是收到发票时直接借主营业务成本1万,贷应付账款1万是这样处理么?
冉老师
2022 02/20 20:03
是的,学员,你说的很对的
84784996
2022 02/20 20:07
老师,商品已在12月份全部销售完毕,12月底也按照暂估的商品金额进行成本的结转,
这种情况下,不需要红冲原暂估金额,再录实际入库金额,然后进行以前年度损益调整么?
冉老师
2022 02/20 20:10
你好,学员,这个不需要的,学员