问题已解决
购买材料对方公司多开了发票过来(金额和税额多开了),但是只能按实际付款,就是少付款了,然后发票不能退了,只能按收到的材料付款,把税给调平,但实际付款按收到货去付款的(少付款),这样做账会有问题吗?
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速问速答你好,数量没有给你多开,这种没有影想可以的。
2022 02/21 10:06
郭老师
2022 02/21 10:06
数量没有给你多开,没有影响,可以的。
84784951
2022 02/21 10:09
数量也多开了,导致金额多了
郭老师
2022 02/21 10:11
还有风险的,影响你们的存货。
84784951
2022 02/21 10:13
那实在不能退回去重开那怎么办
郭老师
2022 02/21 10:14
你刚才说我们自己看红色信息表,但是你不开发票的话有影响,因为一直显示你们的这个发票没有开出来。
84784951
2022 02/21 10:24
对方公司开票给我司付款:数量也多开了,导致金额多了,但实际付款没那么多,怎样处理?
郭老师
2022 02/21 10:27
发票退回去重新开,如果你们单位认证了,你们单位开红字信息表,对方给你开红字发票,只开多开的数量的那一部分就可以
84784951
2022 02/21 11:28
都说对方不愿意退回重开
郭老师
2022 02/21 11:30
但是影响你单位的存货,比如你一个工程最多只用100,但是对方给你开了120,这20你不就在你的存货里面了,你还得把它销售出去啊。
郭老师
2022 02/21 11:30
主要是这个影响的,你们单位有税务风险。