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食堂固定资产计提折旧 借:应付职工薪酬-应付福利费 贷:累计折旧 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-应付福利费

84785000| 提问时间:2022 02/21 16:51
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
好,这样处理是正确的。
2022 02/21 16:54
84785000
2022 02/21 16:55
发生其他的福利费 也是同样的分录吗?
玲老师
2022 02/21 16:59
是的。福利费分录就是这个一样。贷方是现金或者银行存款的。
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