问题已解决
老师,请问下税控系统专用设备抵减的280怎么做分录?
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速问速答借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(负数)
2022 02/22 11:39
84784957
2022 02/22 11:58
老师,我的未交增值税李贷方余额280,应该这么处理?
东老师
2022 02/22 11:58
你这个具体是怎么做的会计分录呢
84784957
2022 02/22 12:05
老师,就是转出未交增值税~未交增值税,实际缴纳的一个差额?减免了税控盘的280
东老师
2022 02/22 12:08
你结转增值税具体咋做的