问题已解决
21年12月份开了68万发票,确认了收入,1月份红冲了这笔收入,并且又把这批物品销售出去了,重新确认了收入,这分录应该怎么做才对?
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速问速答借以前年度损益调整应交税费,贷应收账款,
借应收账款贷以前年度损益调整应交税费。一正数、一负数,你的销售额不影响。
2022 02/22 13:17
84785024
2022 02/22 13:25
1月份确认的收入不进入主营业务收入,直接进去以前年度损益调整?入库和再销售出库时,应该怎么做呢?
84785024
2022 02/22 13:25
主营业务成本也是直接换以前年度损益调整?
84785024
2022 02/22 13:25
借以前年度损益调整应交税费,贷应收账款,这是红冲的那笔
郭老师
2022 02/22 13:26
第一个用以前年度损益调整做出库入库,不需要调整啦,你的成本不用动。
84785024
2022 02/22 13:30
那我一月份再次把这笔销售出去,是不是正常做收入、成本就好了?
郭老师
2022 02/22 13:31
你好,之前只需要红冲收入,然后你再重新销售出去确认收入就可以的,成本是正确的,不用动。
郭老师
2022 02/22 13:31
让你省事儿了,省了一步操作,不用结转成本,不用红冲成本。
84785024
2022 02/22 13:33
明白了,谢谢老师
郭老师
2022 02/22 13:34
不用客气,工作愉快。