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我们账上同一家客户有应收账款,有应付账款,如何将两个科目合并
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速问速答你好; 你对冲下即可; 摘要写某客户往来科目合并处理 ; 做 借应付账款贷应收账款 ; 都做到应收账款去
2022 02/22 13:40
84785004
2022 02/22 13:49
现在我方公司账上跟甲客户之间的往来是,借应收100万,借应付300万(预付多了),这个怎么合并呀
meizi老师
2022 02/22 13:50
你好; 你之前是哪个科目 走的付款。 应付账款吗
84785004
2022 02/22 13:51
是的,付款都在应付账款记
meizi老师
2022 02/22 13:52
你好 ; 那你现在就做 借应付账款贷 应收账款去; 你借方有余额应付账款的
84785004
2022 02/22 14:01
那就是借应付100万,贷应收100万,这样应收账款的余额为0,应付账款的余额为借方400万是吗
meizi老师
2022 02/22 14:02
你好; 是的 。 应付账款是 0 哦 ; 你应收账款才会有余额了。
84785004
2022 02/22 14:05
啊?是把应付全部转到应收来吗,那以后购货的话就不用付货款了是吧
meizi老师
2022 02/22 14:07
你好; 是的;这样你就 转应收账款去 了 ; 你先想清楚 你到底想用哪个科目来使用; 就把对应的另外一个科目做平 合并了就行里
84785004
2022 02/22 14:09
跟这家客户平时有购有销,两个科目都要用到的,怎么办,想全部转到应付账款的,那后期销售业务怎么做账呢
meizi老师
2022 02/22 14:13
你好; 用一个科目即可 。 用应付账款
84785004
2022 02/22 14:27
用应付账款的话,销售的时候分录怎么写呢,麻烦老师写一下,谢谢
meizi老师
2022 02/22 14:31
你好; 借应付账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本 贷库存商品