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我们账上同一家客户有应收账款,有应付账款,如何将两个科目合并

84785004| 提问时间:2022 02/22 13:39
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   你对冲下即可; 摘要写某客户往来科目合并处理 ;    做 借应付账款贷应收账款 ;  都做到应收账款去   
2022 02/22 13:40
84785004
2022 02/22 13:49
现在我方公司账上跟甲客户之间的往来是,借应收100万,借应付300万(预付多了),这个怎么合并呀
meizi老师
2022 02/22 13:50
你好;            你之前是哪个科目 走的付款。 应付账款吗   
84785004
2022 02/22 13:51
是的,付款都在应付账款记
meizi老师
2022 02/22 13:52
 你好 ;   那你现在就做 借应付账款贷    应收账款去;  你借方有余额应付账款的  
84785004
2022 02/22 14:01
那就是借应付100万,贷应收100万,这样应收账款的余额为0,应付账款的余额为借方400万是吗
meizi老师
2022 02/22 14:02
 你好;    是的 。 应付账款是 0 哦 ; 你应收账款才会有余额了。   
84785004
2022 02/22 14:05
啊?是把应付全部转到应收来吗,那以后购货的话就不用付货款了是吧
meizi老师
2022 02/22 14:07
 你好;       是的;这样你就  转应收账款去 了 ;   你先想清楚 你到底想用哪个科目来使用; 就把对应的另外一个科目做平 合并了就行里   
84785004
2022 02/22 14:09
跟这家客户平时有购有销,两个科目都要用到的,怎么办,想全部转到应付账款的,那后期销售业务怎么做账呢
meizi老师
2022 02/22 14:13
 你好; 用一个科目即可 。 用应付账款  
84785004
2022 02/22 14:27
用应付账款的话,销售的时候分录怎么写呢,麻烦老师写一下,谢谢
meizi老师
2022 02/22 14:31
你好;   借应付账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本 贷库存商品  
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