问题已解决

老师好!请问去年开的增值税发票,今年冲红开了红字发票,然后再开了篮字发票,金额一样,只是修改了规格型号和单位,我们是销售方,像这样一正一负抵消,还需要做分录?如果做,分录是怎样做?谢谢!

84785019| 提问时间:2022 02/22 16:04
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,需要的借应收账款贷主营业务收入,应交税费,然后再做一个,上面分录不变,金额是负数的就可以。
2022 02/22 16:05
84785019
2022 02/22 16:12
成本还需要红冲吗?
郭老师
2022 02/22 16:15
你好,成本不用红冲的,你的收入并不。
郭老师
2022 02/22 16:15
你的收入并不影响的。
84785019
2022 02/22 16:19
红冲分录附件是负数发票的发票联,对吗?原来的错误发票还没交给购货方,也要附上吗?摘要怎么写?
郭老师
2022 02/22 16:20
好,对的,是的,这要写红虫某某账务处理就可以的。
84785019
2022 02/22 16:27
然后再开了正确发票时摘要怎么写?
郭老师
2022 02/22 16:31
确认某某账务处理。
84785019
2022 02/22 16:35
摘要:注销2021年10月31日8号凭证(开票有误),订正2021年10月31日8号凭证(重开发票),这样写行吗?
郭老师
2022 02/22 16:40
可以的,可以这么做。
84785019
2022 02/22 16:43
好的谢谢老师!
郭老师
2022 02/22 16:47
不用客气,工作愉快。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~