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未收到发票做暂估的分录,求解答?已付款,本月发生本月做暂估,后期收到发票怎么做?

84784963| 提问时间:2022 02/23 08:46
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借预付账款 贷银行存款 借库存商品贷应付账款暂估。 如果没有销售出去做这个就可以的。 后期收到发票借应付账款贷库存商品 借库存商品 应交税费进项 贷预付账款。
2022 02/23 08:48
84784963
2022 02/23 08:54
我公司做的是,借应付账款暂估,贷应付账款-明细
84784963
2022 02/23 08:55
不明白这个是什么意思
郭老师
2022 02/23 08:55
你好,那暂估和发票是一致的吗?
84784963
2022 02/23 08:57
对啊,所以不明白,报销单也是这样的
郭老师
2022 02/23 08:58
暂估和发票一致的他省事了,他没有冲,暂估直接充的是应付账款,暂估没有冲库存商品。
84784963
2022 02/23 08:59
能简单解释一下呐
郭老师
2022 02/23 09:01
就是为了省事不红冲库存商品 直接红冲应付账款暂估。
郭老师
2022 02/23 09:01
借库存商品贷应付账款暂估 借应付账款暂估贷库存商品 借库存商品贷应付账款对方企业, 那你合并一下这个。 最后两个分录,你看一下合并在一块儿是不是借应付账款暂估贷应付账款,对方企业
84784963
2022 02/23 10:13
那企业的库存商品账本入账怎么体现,省去了这一步?
郭老师
2022 02/23 10:18
你好。账本入账是什么意思?
郭老师
2022 02/23 10:19
你可以不用省去的再给他重新修改一下,正规的做法不能省却。
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