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老师您好!请教您一下。固定资产达到预定使用状态,但是没有办理竣工结算,这时需要做暂估价值转入固定资产,如:借:暂估固定资产 100 贷:在建工程 。借:管理费用 10 贷:累计折旧10(使用寿命10年)。待办理竣工结算后,借:固定资产 贷:暂估固定资产 应付账款(差价可借可贷) 借:管理费用12.5,贷:累计折旧12.5(使用寿命8年)。分录是这样做的吗?

84784996| 提问时间:2022 02/23 10:13
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小默老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师
你好,这么处理是正确的
2022 02/23 10:14
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