问题已解决
请问老师: 我预收了客户的货款: 借:银行 贷:预收 下月我开票的分录是这样子写的: 借:应收 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 由于本月收款做了预收,次月开票做了应收,然后一个是预收,一个是应收,每次月底的时候我还要进行预收和应收对冲,这样子操作有没有问题? 每月的科目对冲,还是说次月直接做预收就不用对冲了? 每月的科目对冲这个做法有没有问题的?还是说多久对冲一次合适呢?应当在几月份呢?
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速问速答你好,开票处理不对
借预收账款,不是应收账款
2022 02/23 11:24
佟老师
2022 02/23 11:25
不用再设置应收,直接冲预收账款