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在21年的增值税纳税检查调整中,填写了这20年的收入,这申报表直接将这收入加入了21年的销售额。所以这申报表的销售额与账上的销售额不一致,这要怎么处理?是做分录来使他们平衡还是在汇算清缴中来调减

84785039| 提问时间:2022 02/23 14:17
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;     你这个收入要走以前年度损益调整去   修改20年申报表才行的; 不是直接在21年里面去报的  
2022 02/23 14:17
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