问题已解决
您好,我想问一下我们接的一个企业原来账务不清楚,交接的时候之前的应收账款都没有给我们,导致录入期初的时候应收账款是0,现在收到之前的应收账款应该怎么处理呢
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你好,学员,那只能计入营业外收入了
2022 02/23 17:09
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2022 02/23 17:14
但是他这个金额有50多万,如果调整期初的话资产负债表不平衡
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2022 02/23 17:15
损益调整应收,调整未分配利润
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2022 02/23 17:20
不太明白,是调整期初的应收账款后再调整未分配利润吗?
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2022 02/23 17:26
调整期初的应收账款后再调整未分配利润
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2022 02/23 17:26
借应收账款
贷未分配利润
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2022 02/23 17:33
我反结账了,可以在期初数据那里直接修改吗?
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2022 02/23 23:30
是的,学员,可以做一笔调整分录,按照老师写的