问题已解决

费用是当月的,但是发票和款项是次月才开具,这种要怎整做账

84785038| 提问时间:2022 02/23 22:13
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,您好,费用票一般是按收到发票日期做账的。
2022 02/23 22:14
84785038
2022 02/23 22:17
那么购入原料怎么整,没有来得及开原料发票,但是已经销售商品了
刘艳红老师
2022 02/23 22:18
你看是月报还是季报,可以先暂估放库的,后面再冲掉,用收到的发票入账。
84785038
2022 02/23 22:20
是季度的,但是如果款项也没有付呢,也可以暂估入库吗
刘艳红老师
2022 02/23 22:21
可以,挂个应付账款就可以了呀。
84785038
2022 02/23 22:23
好的,谢谢老师
刘艳红老师
2022 02/23 22:24
不客气,很高兴帮你解答。
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