问题已解决
老师 租金和水电费的发票 做账时候我放在应付账款科目 应该也可以吧 支付租金借 应付账款 贷银行存款 计提 是借 长期待摊费用/租金 应交税金/进项 贷 应付账款
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速问速答你好,可以的,可以这么做的。
2022 02/24 08:41
郭老师
2022 02/24 08:41
但是你这个计提是按月分摊了是吧,你这个分摊的分录不对
84784962
2022 02/24 08:48
对 对 应该是收到发票是 上面这笔分录 摊销计提是借销售费用/租金 贷长期待摊费用/租金
郭老师
2022 02/24 08:51
摊销的时候应该是借管理费用或者是销售费用贷应付账款,要不你得长期待摊,费用和应付账款都有余额。