问题已解决
以前和学校歙合作的领导在没有经过财务,个人收取的一部分学费,我们财务没有计账,后来学校购买的设备,设备公司给学校开了票,我们也挂账的,结果这个钱是合作的领导给付了,怎么走账啊,现在账上还挂着,实际合作的领导已经付款
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速问速答同学你好
做其他应付款
2022 02/24 08:58
84785041
2022 02/24 09:10
我现在账上做的是收到发票 借固定资产贷应付账款-设备公司,实际欠设备公司的这笔款,已经由这个合作方的领导付款,但是合作方领导付的款,我们学校是不欠他的,因为是他没有经过财务自己用收取的学费款来付的,我账上怎么走,算我们收到学费??
朴老师
2022 02/24 09:16
借其他应付款
贷主营业务收入
贷销项
这样
84785041
2022 02/24 09:24
再借其他应付款 贷应付账款-设备公司
朴老师
2022 02/24 09:34
借应付账款
贷其他应付款
这样哦