问题已解决

老师!服务行业进项加计抵减10%的金额,本月没有使用,留着下期抵扣,是这样填写数据的嘛

84784947| 提问时间:2022 02/24 09:23
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,对的是的,是这么做的。
2022 02/24 09:24
84784947
2022 02/24 09:32
老师!我们增值税已经申报了,税费也缴纳了,税管让我们必须填加计抵减,现在让我来更正表,这个五百多的数据我应该填在哪里呢
郭老师
2022 02/24 09:34
你好在实际抵扣金额里面填写的。
84784947
2022 02/24 09:38
老师!我们税费已经缴纳了,这个进项加计抵减还要填在18行吗!那18行的数据是不是进项税额加上加计抵减数额合计金额呀
郭老师
2022 02/24 09:40
好,18行它是自动取数的。
郭老师
2022 02/24 09:41
你只需要在附表四里面填写实际抵扣金额就可以的。
郭老师
2022 02/24 09:41
不是在18行里面填写是19行里面自动取数。
84784947
2022 02/24 09:45
老师!附表4里面自动取数,主表也自动取数了,那我们增值税已经缴纳了,那就多缴纳了,怎么办呢
郭老师
2022 02/24 09:47
可以去税务局修改你的申报表。
郭老师
2022 02/24 09:47
填写到附表四实际抵扣金额,然后主表自动在19栏里面取数,多交的税款可以申请退税。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~