问题已解决
老师!服务行业进项加计抵减10%的金额,本月没有使用,留着下期抵扣,是这样填写数据的嘛
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你好,对的是的,是这么做的。
2022 02/24 09:24
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2022 02/24 09:32
老师!我们增值税已经申报了,税费也缴纳了,税管让我们必须填加计抵减,现在让我来更正表,这个五百多的数据我应该填在哪里呢
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/24 09:34
你好在实际抵扣金额里面填写的。
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2022 02/24 09:38
老师!我们税费已经缴纳了,这个进项加计抵减还要填在18行吗!那18行的数据是不是进项税额加上加计抵减数额合计金额呀
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/24 09:40
好,18行它是自动取数的。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/24 09:41
你只需要在附表四里面填写实际抵扣金额就可以的。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/24 09:41
不是在18行里面填写是19行里面自动取数。
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2022 02/24 09:45
老师!附表4里面自动取数,主表也自动取数了,那我们增值税已经缴纳了,那就多缴纳了,怎么办呢
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/24 09:47
可以去税务局修改你的申报表。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/24 09:47
填写到附表四实际抵扣金额,然后主表自动在19栏里面取数,多交的税款可以申请退税。