问题已解决
老师您好 请教一个实物问题 我们是劳务外包公司 应付职工薪酬科目期末余额是负数,应该怎样查账
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速问速答看是什么时候形成的负数,是不是支付了劳务费,但是没有计提费用
2022 02/24 11:44
84785015
2022 02/24 11:47
计提了费用 做的 借主营业务成本 贷应付职工薪酬
辜老师
2022 02/24 11:53
看一下你的明细账
84785015
2022 02/24 13:46
查了 没有查出来错误 还有什么方向吗 会不会和预收账款有关系 这个月的预收账款增加了一千多万, 会不会因为没有确认收入,导致成本没有结转 也就是上面那条分录 借 主营业务成本 贷 应付职工薪酬
辜老师
2022 02/24 14:16
应付职工薪酬和预收账款没有关系的额。除非你做账的问题,