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老师,我们**别人单位100万,我们开票给**方97万,被**方开票100万给甲方,请问要怎样做账

84785033| 提问时间:2022 02/25 10:05
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 你们开票97万 借:应收账款 贷,主营业务收入 应交税费
2022 02/25 10:06
84785033
2022 02/25 10:08
我们不管被**方的开票金额吗,可是甲方实际回款是100万啊
84785033
2022 02/25 10:09
是不是要做个表格单独注明呢
小菲老师
2022 02/25 10:11
同学,你好 可以做表格注明
84785033
2022 02/25 10:13
甲方发放40万工资应该怎样做呢
小菲老师
2022 02/25 10:16
同学,你好 甲方发40万,和你们有关系吗?
84785033
2022 02/25 10:17
这个工资就当工程款了
小菲老师
2022 02/25 10:18
同学,你好 这40万,是你们付出去的吗?
84785033
2022 02/25 10:38
付给员工工资了
小菲老师
2022 02/25 10:40
同学,你好 那你们就做工资,申报个税
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