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会计学堂~娜娜老师(娜娜老师) 2-25 11:31:25 你重新发一下,群里消息太多找不到了 芠芠芠憬@微信@微信联系人 2-25 11:32:13 你好 老师,我想问下我们收应收账款,然后其中有600元老板之间商量说不用给了,发票前年的时候已开过,怎么做会计分录呢?

84785039| 提问时间:2022 02/25 14:11
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微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
借 营业外支出 贷 应收账款
2022 02/25 14:15
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