问题已解决
公司每年支付承包费50万(其实是欠款50万),怎么做账?先计提吗?每月计提时借:管理费用 50/12 贷:其他应付款 50/12季度底支付时:借:其他应付款 50/12×3 贷:现金 50/12×3
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速问速答内帐没有发票,老师。请问销售人员提成也是这样先计提吗?计提时借营业费用 贷其他应付款,支付时借其他应付款 贷现金?
2017 03/16 20:38
84784957
2017 03/16 20:42
因为业务员的提成也是一季度结算一次,先计提在支付吗?如果提多了,季度底反冲回去吗?
84784957
2017 03/16 20:45
好的,谢谢老师,我明白了
王雁鸣老师
2017 03/16 20:34
您好,可以这样操作,关键是要拿到发票啊。
王雁鸣老师
2017 03/16 20:41
您好,内账那就简单了,就按您上面的操作处理就行。销售人员的提成,也可以这样的。是的。
王雁鸣老师
2017 03/16 20:44
您好,是的。
王雁鸣老师
2017 03/16 20:48
您好,不客气。