问题已解决
是做电脑销售和维修服务的,是一般纳税人,每年固定维修服务20000元要开增值税专用发票给B单位,但维修服务这一块没有进项抵扣,想把维修这一块签个合同外包给小规模纳税人A,让A给开3%的增值专票,再给B单位开增值税专票,多少还能抵扣一点,不知道这样计划行不行?
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速问速答那小规模纳税人A的不含税款可以计入其他业务成本了?
2017 03/17 06:44
方老师
2017 03/16 21:16
可以的。
方老师
2017 03/17 07:14
可以。