问题已解决
老师,我们家在建工程达到预定可使用状态转入了长摊。已经摊销了几个月,验收后根据合同的金额需要调减30万。调减的30万怎么处理?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好
请问什么原因调减
2022 02/25 17:05
84785003
2022 02/25 17:11
材料没有用完。
bamboo老师
2022 02/25 17:12
那您结转在建工程的时候怎么写的分录
84785003
2022 02/25 17:14
我看以前的账是20年1月入的长摊,6月验收报告出来的。
bamboo老师
2022 02/25 17:31
那您计入在建工程的时候怎么写的分录 就是材料
84785003
2022 02/25 17:33
外包的,对方包干,合同签的预估价。等所有的装修完,重新核算。以实际使用的为准。
bamboo老师
2022 02/25 17:35
那您转在建工程的分录怎么写的 可以写一下吗
84785003
2022 02/25 17:47
借;在建工程 贷:预收账款/银存/应付账款
bamboo老师
2022 02/25 17:53
借 在建工程 借方红字
贷 应付账款 贷方红字
然后再冲对应的长期待摊费用跟摊销金额
84785003
2022 02/25 17:58
那老师在问一下,我如果长摊金额需要调增,我是需要把调增的金额直接计入长摊以后跟着摊销还是把该摊销的金额摊销后剩余的再计入长摊从而继续摊销?
bamboo老师
2022 02/25 18:00
减少在建工程金额 长期待摊费用金额不是应该调减么
84785003
2022 02/25 18:14
老师,第二种可能,验收后需要调增长摊呢。我是直接把调增的计入长摊里面继续摊销还是把增加的这部分补提摊销后的结余计入长摊
bamboo老师
2022 02/25 18:25
直接把调增的计入长摊里面在剩余的期限继续摊销