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老师我是物业小规模纳税人平时给业主开普通发票3%,因为每个季度不超过45万免税,这个免税分录是怎样做的

84785003| 提问时间:2022 02/25 23:01
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小默老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师
1.借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费~应交增值税 2.借:应交税费~应交增值税 贷:营业外收入
2022 02/25 23:03
84785003
2022 02/25 23:11
老师第一个分录是每个月发生都要做,第2个分录是不是每个委度不超过45万免税才在3月,6月,9月,12月做一次分录是吗
小默老师
2022 02/25 23:11
嗯嗯,是这样的,同学
84785003
2022 02/25 23:22
老师我是小规模纳税人,增值税是季度申报的,我1月份销售收入20万,2月份10万,3月份10万收入,第一个季度不超过45万,如果是这样我1月要不要预交增值税呢,还是不用预交,正常做分录呢
小默老师
2022 02/25 23:22
按季度申报,4月份申报增值税的
小默老师
2022 02/25 23:23
可以先计提增值税,3月份不超过45万再结转到营业外收入
84785003
2022 02/25 23:28
老师所说的先计提1月,2月,3月,增值税是不是这样做账:借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费~应交增值税,在3月把1到3月总销售收入不超45万再结转入营业外收入,这样做分录.借:应交税费~应交增值税 贷:营业外收入。是吗
小默老师
2022 02/25 23:29
嗯嗯,是这样的,因为不知道未来是否超过45万
84785003
2022 02/25 23:36
哦,哪就是如果3月超了45万,就是做借:应交税费~应交增值税 贷:银行。是这样吧
小默老师
2022 02/25 23:40
嗯嗯,是的,同学,缴纳税款
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