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本公司电力分割给其他公司 开销售票 分录怎么做 需要结转成本嘛 需要的成本怎么做

84784964| 提问时间:2022 02/26 09:05
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 给别人开了销售发票的,需要做收入结转成本 单位不是主营这个的,借银行存款, 贷其他业务收入 应交税费应缴增值税 你们支付出去的,借其他业务成本, 贷银行存款。
2022 02/26 09:07
84784964
2022 02/26 09:13
结转成本为什么 贷银行存款。不是很理解
郭老师
2022 02/26 09:14
你们支付出去的这个就是成本。
84784964
2022 02/26 09:15
那对方收到票的分录是
郭老师
2022 02/26 09:20
你好 借管理费用 进项 贷银行存款 办公用的 如果专票
84784964
2022 02/26 09:29
那本企业收到电力票的进项需要对应进项转出嘛
郭老师
2022 02/26 09:35
你好,办公用的不需要转出,如果是你们销售出去的,也不需要转出,可以抵扣。
84784964
2022 02/26 09:39
是按收到电力发票总用量总金额 计入本企业成本 , 开电力销售票时 按分摊的电力用量和金额嘛?是这么操作
郭老师
2022 02/26 09:42
对的 需要分开 企业用的按部门做 开出去的做成本
84784964
2022 02/26 10:03
这笔分录区别之前的 是不是第一步直接计其他业务支出。不用结转成本 1、收到供电部电费发票 借:生产成本/制造费用-水电费 其他业务支出-转售水电费 (摊的其他公司用电量) 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:银行存款(或应付账款、或其他应付款) 2、转售电,根据分摊的电费开发票 借:库存现金、银行存款(或应收账款、其他应收、或预收账款款) 贷:其他业务收入—转售水电费 (摊的其他公司用电量) 应交税费—应交增值税—销项税额
郭老师
2022 02/26 10:04
你好,现在没有其他业务支出,其他业务成本,你把这个科目改一下,其他的是正确的。
84784964
2022 02/26 10:17
我企业是能开电力票。对于有些企业不能开出电力票 那种情况 双方分录怎么做
郭老师
2022 02/26 10:18
开不出来的,偶然业务允许你们自己开发票的,也可以开出来,要么就增加范围。
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