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本公司电力分割给其他公司 开销售票 分录怎么做 需要结转成本嘛 需要的成本怎么做
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速问速答你好
给别人开了销售发票的,需要做收入结转成本
单位不是主营这个的,借银行存款,
贷其他业务收入
应交税费应缴增值税
你们支付出去的,借其他业务成本,
贷银行存款。
2022 02/26 09:07
84784964
2022 02/26 09:13
结转成本为什么 贷银行存款。不是很理解
郭老师
2022 02/26 09:14
你们支付出去的这个就是成本。
84784964
2022 02/26 09:15
那对方收到票的分录是
郭老师
2022 02/26 09:20
你好
借管理费用
进项
贷银行存款
办公用的
如果专票
84784964
2022 02/26 09:29
那本企业收到电力票的进项需要对应进项转出嘛
郭老师
2022 02/26 09:35
你好,办公用的不需要转出,如果是你们销售出去的,也不需要转出,可以抵扣。
84784964
2022 02/26 09:39
是按收到电力发票总用量总金额 计入本企业成本 ,
开电力销售票时 按分摊的电力用量和金额嘛?是这么操作
郭老师
2022 02/26 09:42
对的
需要分开
企业用的按部门做
开出去的做成本
84784964
2022 02/26 10:03
这笔分录区别之前的 是不是第一步直接计其他业务支出。不用结转成本
1、收到供电部电费发票
借:生产成本/制造费用-水电费
其他业务支出-转售水电费 (摊的其他公司用电量)
应交税费—应交增值税—进项税额
贷:银行存款(或应付账款、或其他应付款)
2、转售电,根据分摊的电费开发票
借:库存现金、银行存款(或应收账款、其他应收、或预收账款款)
贷:其他业务收入—转售水电费 (摊的其他公司用电量)
应交税费—应交增值税—销项税额
郭老师
2022 02/26 10:04
你好,现在没有其他业务支出,其他业务成本,你把这个科目改一下,其他的是正确的。
84784964
2022 02/26 10:17
我企业是能开电力票。对于有些企业不能开出电力票 那种情况 双方分录怎么做
郭老师
2022 02/26 10:18
开不出来的,偶然业务允许你们自己开发票的,也可以开出来,要么就增加范围。