问题已解决

老师 是资质建筑公司 收取相关项目的管理费 做内账 在收到成本票之后应该记到哪个科目 这个科目没办法对冲 所以不知道哪个科目合适

84784962| 提问时间:2022 02/26 11:39
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   你们收取的管理费是 做收入的 ;  你们这个成本发票又是什么业务发生的 ?   
2022 02/26 11:46
84784962
2022 02/26 11:48
就是项目对方提供的成本票 为了抵冲增值税
meizi老师
2022 02/26 11:49
 你好 ;  意思是进项税发票的 ; 那你这个  要付款出去才行的; 你们之间 是没有发生业务 相当于买发票回来吗  ?   
84784962
2022 02/26 11:52
是的老师
meizi老师
2022 02/26 11:56
 你好;    那就做 比如;  借进项税 贷 银行存款。 如果你只是想体现进项税的   进来情况。 就这样挂即可   
84784962
2022 02/26 11:58
那银行存款怎么办
84784962
2022 02/26 11:59
过账怎么办呢 贷方是银行存款 借方应该怎么记
meizi老师
2022 02/26 12:09
你好;   收到成本发票   你们只会支付税点的部分的  ; 你就把这部分  税费 计入      贷方银行存款     
84784962
2022 02/26 12:10
但是我们需要跟成本票开票的公司过下账的老师
meizi老师
2022 02/26 12:12
 你好;   什么意思 ; 你收到管理费做收入处理 ;  你么你收到成本发票 ;  开了多少; 支付了多少款出去 ?   你 收到管理费 和你 收到的 成本发票 应该是两个业务吧   
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