问题已解决
老师 是资质建筑公司 收取相关项目的管理费 做内账 在收到成本票之后应该记到哪个科目 这个科目没办法对冲 所以不知道哪个科目合适
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速问速答你好; 你们收取的管理费是 做收入的 ; 你们这个成本发票又是什么业务发生的 ?
2022 02/26 11:46
84784962
2022 02/26 11:48
就是项目对方提供的成本票 为了抵冲增值税
meizi老师
2022 02/26 11:49
你好 ; 意思是进项税发票的 ; 那你这个 要付款出去才行的; 你们之间 是没有发生业务 相当于买发票回来吗 ?
84784962
2022 02/26 11:52
是的老师
meizi老师
2022 02/26 11:56
你好; 那就做 比如; 借进项税 贷 银行存款。 如果你只是想体现进项税的 进来情况。 就这样挂即可
84784962
2022 02/26 11:58
那银行存款怎么办
84784962
2022 02/26 11:59
过账怎么办呢 贷方是银行存款 借方应该怎么记
meizi老师
2022 02/26 12:09
你好; 收到成本发票 你们只会支付税点的部分的 ; 你就把这部分 税费 计入 贷方银行存款
84784962
2022 02/26 12:10
但是我们需要跟成本票开票的公司过下账的老师
meizi老师
2022 02/26 12:12
你好; 什么意思 ; 你收到管理费做收入处理 ; 你么你收到成本发票 ; 开了多少; 支付了多少款出去 ? 你 收到管理费 和你 收到的 成本发票 应该是两个业务吧